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        检务公开

        张家川回族自治县约彩365软件官方下载_365bet最新备用网站_365速发登录入口2022年部门预算公开说明

        时间:2022-02-23 12:31:57 来源:  作者: 点击数:

        按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2022年部门预算公开如下:

        一、部门职责

        检察机关作为国家的法律监督机构,主要行使下列职权:

        (1)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

        (2)对于直接受理的刑事案件,进行侦查。   

        (3)对于公安机关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉或者免予起诉。

        (4)对于公安机关的侦查活动是否合法,实行监督。

        (5)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法,实行监督。

        (6)对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督。

        二、机构设置

        (一)机关内设机构

        我院内设有办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。现有张家川镇、龙山镇、恭门镇、马关镇四个基层派驻检察室。现有编制34名,其中中央政法专项编制32人,工勤编制2人,实有在职人员31人,退休人员11人,遗属抚养人员5人,聘用制书记员14人,其他长期聘用临时人员10人。

        (二)参照公务员法管理单位

        无参照公务员法管理单位。

        (三)直属事业单位

        无直属事业单位。

        三、部门收支总体情况

        按照预算管理有关规定,2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

        (一)收入预算

        2022年预算总收入857.2万元(详见部门预算公开表1,2),其中本年一般公共预算财政拨款收入847.22万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入9.98万元,其他收入0.00万元,与2021年预算总收入861.53万元相比减少4.33万元,下降0.5%,下降的主要原因有:本年结转收入9.98万元,与2021年结转收入66.36万元相比减少56.38万元。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入857.2万元,政府性基金预算收入0.00万元。

        (二)支出预算

        2022年预算总支出857.2万元,其中基本支出739.22万元,项目支出108万元,上年结转安排支出9.98万元,比2021年预算总支出861.53万元减少4.33万元,下降0.5%,变化的主要原因有:本年结转收入9.98万元,与2021年结转收入66.36万元相比减少56.38万元。

        按功能科目分类,当年财政拨款主要有:

        1.一般公共服务支出0万元;

        2.公共安全支出720.93万元;

        3.社会保障和就业支出39.4万元;

        4.卫生健康支出27.52万元;

        5.住房保障支出59.37万元;

        6.转移性支付0万元。

        四、一般公共预算情况

        2022年一般公共预算支出847.22万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

        (一)基本支出

        2022年一般公共预算基本支出739.22万元,比2021年预算基本支出707.17万元增加32.05万元,增加4.53 %,增长的主要原因是工资的正常普调导致人员经费支出相应增加。

        (二)项目支出

        2022年一般公共预算项目支出108万元,比2021年预算项目支出88万元增加20万元,增长22.73%,增长的主要原因是上年结转项目资金少;物业服务整体外包;听证室项目建设进入第二阶段。

        当年财政拨款安排项目主要有:

        1.经济社会发展项目0个;

        2.保障运转经费1个,主要是检察业务综合保障经费;

        3.其他项目1个,主要是中央政法转移支付资金。

        五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

        (详见部门预算公开表12、13)

        1.因公出国(境)费用0.00万元,比2021年预算0万元减少0.00万元,下降0.00 %,下降的主要原因是两年度均没有因公出国出境的计划安排。

        2.公务接待费1.81万元,与上年度持平。

        3.公务用车购置及运行维护费10万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费10万元),比2021年预算减少2万元,下降16.67 %,下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出;办公室加强用车管理和调度,能合并的公务出行尽量合并,以降低公务用车运行维护费。

        4.培训费1.54万元,与上年度持平。

        5.会议费0.00万元,比2021年预算0万元减少0.00万元,下降0.00%,下降的主要原因是两年度均没有会议安排。

        6.机关运行经费60.44万元,比2021年预算56.53万元增加3.91万元,增长6.91%,增长的主要原因是办案数量逐年增长,业务差旅费增加;未检、公益诉讼等法律宣传活动频繁,印刷费增加。

        六、其他重要事项情况说明

        (一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)

        2022年使用政府性基金预算安排支出0万元,2022年预算无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

        (二)非税收入情况

        2022年本部门共有0个单位涉及非税收入,2022年计划征收0万元。

        (三)政府采购情况

        2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额57万元,其中:政府采购货物预算57万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

        (四)国有资产占用情况

        上年末固定资产金额为2521.06万元。其中:办公用房570.3平方米,价值198.39万元。部门及所属预算单位共有公务用车4辆,价值105.28万元。单价20万元以上的设备价值213.66万元。2022年度各单位(处室)拟购置固定资产总额为57万元,主要为检察听证室项目设备等,已列入新增资产预算。

        1. 重点项目情况

          无重点项目。

          (六)部门管理转移支付情况(详见部门预算公开表11)

          2022年部门管理转移支付0万元,相关表格为空表。

          1.一般性转移支付0万元。

          2.专项转移支付0万元。

          3.政府性基金转移支付0万元。

          七、预算绩效管理情况

          (一)2021年预算绩效管理工作情况

          2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个,具体为中央政法转移支付资金(本级)和检察业务综合保障经费(本级),积极组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等工作。逐步树立了预算单位对财政绩效的理念,以预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈的绩效理念深入认识,将结果积极应用于预算编制和预算支出等环节,进一步提高了预算编制的科学性、合理性和规范性,提高了财政资金的使用效益,资金使用的监督管理制度不断完善。

          (二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

          2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个,涉及财政支出108万元,其中:一般公共预算项目2个,涉及财政支出108万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出108万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

          八、名词解释

          1.一般公共预算拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

          2.社会保障和就业支出:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

          3.医疗卫生与计划生育支出:指职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费支出。

          4.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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